市政园林建设处扎实开展财务内部审计工作
为进一步强化财务监管,充分发挥内部审计的防护性和建设性作用,5月20日起,市市政园林建设处组织相关人员成立内部审计小组,对处属两家独立核算的预算单位,即十涧湖国家城市湿地公园和龙湖公园开展了为期一周的财务内审工作。
财务内审重点围绕2023年度预算执行和其他业务收支情况的合理性及支出事项的真实性、“三重一大”经济事项决策及执行的合规性、国有资产管理和物资采购的规范性、工程项目支出及小额零星维修资料的完整性等,对会计凭证、财务报表、会议记录、工程支付等资料进行了认真查阅,并就内审中暴露出的问题和财务管理的薄弱环节,及时提出整改要求。
此次内审是对处属各单位财务管理、内部控制的一次集中检阅,体现了处党委对财务工作的高度重视和风险管控的忧患意识,市市政园林建设处将以此为契机,进一步督促各单位规范落实各项规章制度,建立健全财务管理长效机制。